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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N076********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9085 便利贴 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli9085 | 袋 | 1.00 | 35 | 35 |
| 2 | 得力 22290 软皮本 记事本 | 得力/deli22290 | 本 | 4.00 | 8 | 32 |
| 3 | 得力 BP138 会议笔记本 记事本 | 得力/deliBP138 | 本 | 1.00 | 18 | 18 |
| 4 | 得力 BP149 笔记本 日记本 | 得力/deliBP149 | 本 | 1.00 | 14 | 14 |
| 5 | 晨光 AJD95781 双面胶带 | 晨光/M GAJD95781 | 包 | 1.00 | 12 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吐玛热斯
联系电话: 132****1533
传真:
地址: **市冬融街567号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: