一、项目概述:
为规范我院法人离任审计工作,客观、公正评价离任法人任职期间经济责任履行情况,防范财务风险,保障审计工作合法合规、专业高效开展,依据相关法律法规及工作要求,我院拟以院内遴选方式确定一家具备相应****事务所承接本次离任审计服务。
二、项目名称及预算
****法人离任审计服务项目 预算金额≤3万(预算金额为最高限价,超出最高限价为无效报价)
三、项目要求:
1、审计对象:****离任法人任职期间经济责任履行相关事项;
2、审计周期:离任法人任职时段2023年2月—2025年12月;
3、审计范围:****医院财务收支管理、资产负债损益、重大经济决策执行、内部控制制度建立与落实、国有资产保值增值、债权债务清理、专项资金使用、固定资产管控、医疗服务收支核算、相关政策落地执行及违规违纪问题排查等全部经济相关业务;
4、审计标准:严格遵循《中华人民**国审计法》《党政主要****事业单位主要领导人员经济责任审计规定》等相关法律法规、行业规范及上级主管部门要求;
5、工作要求:需独立完成全部审计工作,出具真实、合法、完整、有效的离任审计报告,明确离任法人对应经济责任,同步提供针对性整改建议,审计结果需满足法人交接、上级主管部门核查备案等需求;
6、拟派驻本项目的审计团队配置完整,团队成员均持有会计、审计相关有效执业资格证书,项目负责人需具备3年及以上审计工作经验,至少主持过2****事业单位或医疗机构同类审计项目,熟悉医疗卫生行业财务管理制度及相关政策规范;
7、审计过程中,****医院保密管理制度,对医院财务数据、医疗相关涉密信息、离任法人相关资料等承担保密责任并签订保密协议,不得擅自泄露,否则依法追究相关法律责任;
8、采购人有权对入围供应商审计工作开展情况进行全程监督核查,入围供应商需积极配合;
9、服务期限:自合同签订之日起30日历天内完成全流程审计工作,提交正式审计报告;
10、报告要求:正式审计报告正本2份、副本2份,均需加盖中标单位公章,同步提交可编辑电子版文档1份。
11、入围成交供应商不得将本项目服务转包、违法分包给第三方。
12、本次审计服务相关的人员、交通、耗材、资料印制等所有费用均由入围供应商承担,采购人按合同约定支付审计服务费用;
13、本公告未尽事宜,由采购人负责解释,如有调整将另行通知。
四、申请人资格要求
1、具有独立承担民事责任的能力,具备中华人民**国境内合法注册的独立法人资格,持有有效营业执照,证照齐全且在有效期内;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、近三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6、法定代表人或单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商,不得参与同一合同项的竞争。
7、法律、行政法规规定的其他条件;
8、特定资格要求:
1)****事务所执业证书,****事业单位或医疗机构审计服务的对应资质;
2)近3****事业单位或医疗机构法人离任审计、经济责任审计相关服务业绩。
3)近三年内无审计造假等不良信誉记录,未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体,未受行业主管部门行政处罚等情形;
9、本项目不接受联合体投标。
五、报名时间及要求
1、报名时间:2026年1月7日—2026年1月9日,每日上午8:30—11:30,下午14:30—17:00;
2、报名方式:凡有意参加本项目的供应商需携带营业执照副本复印件、****事务所执业证书复印件、法定代表人身份证明及身份证复印件或法人授权委托书及双方身份证复印件(所有资料均需加盖单位公章,原件备查),到****党政办公室现场报名。
六、响应文件递交及开标加急标书代写
1、文件递交截止时间:2026年1月13日14时30分;加急标书代写
2、开标时间:与响应文件递交截止时间一致;
3、递交及开标地点:****办公楼二楼会议室;
4、递交要求:响应文件需按遴选要求规范装订成册,单独密封包装,密封袋需注明项目名称、供应商名称、联系人及联系电话,加盖单位公章及法定代表人(或授权委托人)签字,逾期送达、密封不合格或不符合递交要求的响应文件,采购人有权拒收;
5、开标要求:各供应商需准时到场参与开标,携带本人身份证原件、授权委托书原件备查,无故缺席视为自动放弃本次活动资格。
七、评审方式
本次采购活动采用综合评分法,由****小组,从各供应商资质实力、审计团队配置、审计工作方案、服务报价、同类业绩、后续服务保障等维度逐项综合评审,按得分从高到低确定入围供应商;若得分相同,优先选取审计方案详细、明确、严谨、具有医疗机构同类审计经验的供应商。
八、其他说明
1、评****医院公告栏及官方网站予以公示,公示期3个工作日,公示无异议后3个工作日内双方签订正式审计服务合同;
2、入围供应商需严格按合同约定、遴选文件要求及既定时间完成审计工作,若未按期交付、审计报告不符合标准或存在虚假信息,采购人有权解除合同,追究相应违约责任,将其列入我院采购活动供应商黑名单;
九、监督举报
本次采购活动工作坚持公开、公平、公正、择优原则,接受院内纪检监察部门及上级主管部门、社会各界监督,欢迎相关单位及个人对采购过程中的违规违纪行为进行举报。监督举报电话:0632-****837,监督举报地址:****党政办公室。
十、对本次采购提出询问,请按以下联系方式
采购人:****
地址:**市薛**燕山路
联系人:丁主任
联系电话:0632-****837
电子邮箱:****@163.com
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2026年1月7日