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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2713
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 70659 水彩笔 易可洗粗三角杆36色 | 5 | 129.5 | 得力/deli\70659 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 923 文件篮 公文篮票据筐 镂空网材资料桌面收纳 办公用品 有盖蓝色 | 10 | 55.0 | 得力/deli\923 | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |