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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9947
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年1月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7536 橡皮 | 120 | 222.0 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S60-ST 中性笔 | 120 | 360.0 | 得力/deli\S60-ST | 验收通过 | |
| 3 | 中华 101-2B 铅笔 | 10 | 90.0 | 中华/Zhonghua\101-2B | 验收通过 | |
| 4 | 得力(deli)文件袋5654 A4透明网格拉链袋 资料文件袋 | 12 | 348.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 得力7911皮面笔记本记事本 | 120 | 960.0 | 得力/deli\7911 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |