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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5475
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8302 文件袋 透明资料袋 | 32 | 32.0 | 得力/deli\8302 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 240ml 纸杯(2000只\箱) | 26 | 2600.0 | 妙洁/magic\240ml | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 FW-1023 垃圾桶(带盖) | 10 | 1500.0 | 兰诗\FW-1023 | 验收通过 | |
| 4 | 李字 蚊香檀香型 10盘装 蚊香 | 10 | 50.0 | 李字\蚊香檀香型 10盘装 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |