****审计局于2025年7月至9月对唐思伦同志担****事务局党组书记、局长期间经济责任履行情况进行了审计,重点审计了2022年1月至2025年6月的相关情况。对审计查出的问题,我局高度重视,进行了积极整改。按照《中华人民**国审计法》《**市审计整改结果公告办法
(试行)》等有关规定,现将整改结果公告如下。
一、审计整改工作组织情况
此次审计共反馈了13个问题,其中立行立改类问题8个,分阶段整改类问题5个。为全面做好反馈问题的整改工作,确保问题整改彻底,****事务局成立了以党组书记、局长唐思伦同志为组长,其他班子成员为副组长,****事业单位主要负责人为成****领导小组,统筹推进整改各项工作。研究制定《审计反馈问题责任分工方案》《审计反馈问题整改工作方案》,将审计指出的问题分解细化为具体整改任务,逐一明确责任领导、责任科室、整改措施和完成时限,截至公告日已完成11个问题整改。
二、审计查出问题及整改情况
(一)关于部分“十四五”退役军人事务发展规划任务未完成的整改情况。
****政府、**军分区同意,对审计发现的问题进行了调整。
(二)关于优抚数据审核把关不严,动态调整不及时,导致优抚系统数据和生活补助金发放数据有误的整改情况。
进一步加大优抚数据审计力度,修正相关数据,已及时收回重复发放生活补助资金。
(三)关于重大经济决策制度内容不健全的整改情况。
对《党组议事规则》进一步进行修订完善,细化了“三
重一大”事项具体标准与范围。
(四)关于执行财务管理制度不严,部分专项资金使用以审签代替集体决策的整改情况。
对《财务管理制度》等内控制度进行了修订完善,并严格执行。
(五)超范围使用困难退役军人及其他优抚对象关爱帮扶基金与企业军转干部解困资金的整改情况。
强化专项资金专款专用管理规定的责任落实,确保规范使用。
(六)慰问金报销和发放管理不规范的整改情况。
修订完善财务管理规定并严格执行,规范财务报销程序。
(七)未及时清理单位实有账户,存量资金未上缴财政的
情况。
已在规定时限内将结转超2年的存量资金足额上缴财政。
(八)会议费管理控制不严格的整改情况。
进一步严格年度会议计划编制要求,科学精准制订计划,强化会议经费全流程管理,严格执行经费使用标准。
三、审计建议采纳情况
针对审计报告提出的建议,我局高度重视并全部采纳。
一是加强跟踪问效。适时对已完成的整改事项开展 “回头看”,逐项核查整改落实情况,确保问题不反弹、不回潮。对分阶段整改问题,按照时间节点细化推进举措,明确阶段性目标和整改标准,实行台账式管理、销号式推进。
二是形成长效机制。对审计反馈问题进行深入分析,总结经验教训,进一步查找制度漏洞和管理薄弱环节,完善相关规章制度,从源头上预防类似问题的再次发生,确保审计整改工作取得长效成果。
三是聚焦主责主业。将审计整改成效与退役军人工作相结合,持续优化服务流程、提升服务效能,以整改促规范、以规范提质效,切实把审计整改成效转化为服务退役军人的实际成果,推动全市退役军人事务工作再上新台阶。