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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****反向竞价馆项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********020********2026000005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 电子计算器 | 得力/deli | 个 | 2.00 | 24.87 | 49.74 |
| 2 | 胶水 | 得力/deli | 支 | 5.00 | 0.93 | 4.65 |
| 3 | 橡皮 | 得力/deli | 盒 | 1.00 | 6.34 | 6.34 |
| 4 | 记号笔/粗笔 红色 | 得力/deli | 盒 | 2.00 | 11.19 | 22.38 |
| 5 | 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 筒 | 4.00 | 12.37 | 49.48 |
| 6 | 拉杆夹 | 得力/deli | 个 | 20.00 | 6.16 | 123.2 |
| 7 | 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 本 | 10.00 | 6.16 | 61.6 |
| 8 | 记事本 | 得力/deli | 本 | 20.00 | 12.31 | 246.2 |
| 9 | 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 盒 | 10.00 | 9.95 | 99.5 |
| 10 | 硒鼓 | 格之格 | 个 | 5.00 | 185.91 | 929.55 |
| 11 | 记号笔/粗笔 黑色 | 得力/deli | 盒 | 2.00 | 7.01 | 14.02 |
| 12 | 中性笔 | 晨光/m g | 盒 | 10.00 | 16.04 | 160.4 |
| 13 | 铅笔 | 晨光/m g | 盒 | 5.00 | 4.04 | 20.2 |
| 14 | 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 个 | 2.00 | 10.51 | 21.02 |
| 15 | 中性笔 | 晨光/m g | 盒 | 5.00 | 14.92 | 74.6 |
| 16 | 订书钉 | 得力/deli | 盒 | 5.00 | 0.62 | 3.1 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 魏清辰
联系电话: 182****4957
传真:
地址: **省**市**区**大道1119号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: