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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5828
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 LX114 电源插座 | 40 | 2320.0 | 得力/deli\LX114 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3725 CD-R(雾银)(50片/筒) 光盘 | 60 | 5910.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 3 | 威露士健康抑菌洗手液健康呵护525ml | 100 | 1490.0 | 威露士/Walch\525ml | 验收通过 | |
| 4 | 晨光(M G)文具黑色粗头可擦白板笔 单头办公会议笔 易擦油性记号笔 办公用品10支/盒AWMY2202 | 10 | 99.0 | 晨光/M G\AWMY2202 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |