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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4658
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 老管家 地板清洁剂 | 10 | 200.0 | 老管家\地板清洁剂 | 验收通过 | |
| 2 | 科美特 36A 65型垃圾袋 | 1 | 340.0 | 科美特\36A | 验收通过 | |
| 3 | 顺胜 2387 收纳箱/盒/袋 | 2 | 130.0 | 顺胜/shunsheng\2387 | 验收通过 | |
| 4 | 棉线拖把 平板拖把 | 3 | 42.0 | A\棉线拖把 | 验收通过 | |
| 5 | 十八子作 多功能刀水果刀 | 1 | 28.0 | 十八子作\AE18 | 验收通过 | |
| 6 | 竹扫把 竹扫把 | 5 | 75.0 | A\竹扫把 | 验收通过 | |
| 7 | 汇康 一次性餐盒 | 1 | 120.0 | 汇康\1000 | 验收通过 | |
| 8 | 棕扫把 | 5 | 75.0 | A\棕扫把 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 GN-311 3米 多功能插座 | 2 | 120.0 | 公牛/BULL\GN-311 3米 | 验收通过 | |
| 10 | 十八子飞球斩切刀 | 1 | 68.0 | 十八子作\01 | 验收通过 | |
| 11 | 清清美 6267 清清美6267花之语四排纸杯一包100个 一件24包 | 10 | 160.0 | 清清美\6267 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |