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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5690
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 衣箱 | 12 | 360.0 | 得力/deli\AE65-ZM | 验收通过 | |
| 2 | 阿道夫 身体护肤套装 | 40 | 4680.0 | 阿道夫/ADOLPH\洗护套装1260ml | 验收通过 | |
| 3 | 威猛先生 无型号 洁厕剂 | 48 | 432.0 | 威猛先生/Mr Muscle\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 1725 扫把 | 5 | 275.0 | 茶花\1725 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-B3440 多功能插座 | 6 | 300.0 | 公牛/BULL\GN-B3440 | 验收通过 | |
| 6 | 超能 1.6kg 洗衣液/洗衣粉 | 30 | 780.0 | 超能\1.6kg | 验收通过 | |
| 7 | 洁柔 JR004 抽纸 | 25 | 725.0 | 洁柔/C S\JR004 | 验收通过 | |
| 8 | 维达 4层180g10卷 卷筒纸 | 25 | 1050.0 | 维达/Vinda\4层180g10卷 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |