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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********807********2026000204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092, | 个 | 73.00 | 3 | 219 |
| 2 | 得力 7157 100张便利贴76*100mm | 得力/deli7157, | 本 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 3 | 晨光 ADM94740B 文件筐【单个装】 | 晨光/M GADM94740B, | 个 | 18.00 | 25 | 450 |
| 4 | 奥文 4K 素描纸 | 奥文4K, | 本 | 12.00 | 10 | 120 |
| 5 | 易利丰 4k-230g 卡纸 | 易利丰/elifo4k-230g, | 张 | 1050.00 | 0.7 | 735 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 方洋
联系电话: 182****1168
传真:
地址: **县湄江街道小北街58号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: