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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********965********2026000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APYTS35TB 拼音本 | 晨光/M GAPYTS35TB, | 本 | 60.00 | 3 | 180 |
| 2 | 晨光 F163603F 语文本 | 晨光/M GF163603F, | 本 | 80.00 | 2 | 160 |
| 3 | 晨光 F16427C 英语本 | 晨光/M GF16427C, | 本 | 90.00 | 2 | 180 |
| 4 | 得力 7664 笔记本 | 得力/deli7664, | 本 | 30.00 | 12 | 360 |
| 5 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 支 | 15.00 | 24 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗志修
联系电话: 151****7700
传真:
地址: ****办事处**路三段29号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: