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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1056
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 TF112/桌牌 | 40 | 260.0 | 得力/deli\TF112 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S857 直液式走珠笔 | 6 | 150.0 | 得力/deli\S857 | 验收通过 | |
| 3 | 双飞燕 KR-85 有线键盘 | 1 | 90.0 | 双飞燕/A4TECH\KR-85 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7942 皮面笔记本 | 5 | 90.0 | 得力/deli\7942 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7920 皮面笔记本 | 10 | 150.0 | 得力/deli\7920 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0213 订书钉 | 5 | 15.0 | 得力/deli\0213 | 验收通过 | |
| 7 | 绿联 10329 USB打印机连接线 | 3 | 78.0 | 绿联/Ugreen\10329 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7154 便签本/便条纸/N次贴50x15mm(x5pcs) 混色 | 5 | 12.5 | 得力/deli\7154 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |