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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6775
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号 普通干电池 | 10 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9561 纸杯 | 20 | 240.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 3 | 罗技 M240 无线鼠标 | 2 | 150.0 | 罗技/Logitech\M240 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S521 白板笔 | 1 | 21.0 | 得力/deli\S521 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9864ES ** | 2 | 24.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7093 胶棒 | 8 | 28.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8556ES 长尾夹 | 3 | 31.5 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8554 长尾夹 | 3 | 46.5 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 9 | 心相印 DT24180 抽纸 | 16 | 296.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT24180 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 8 | 240.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 11 | 百利文 B0057 事务包 | 5 | 110.0 | 百利文\B0057 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |