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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N598********2510805
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 欣彩 AR-Q2612A 硒鼓 | 欣彩/AnycolorAR-Q2612A | 支 | 3.00 | 125 | 375 |
| 2 | 公牛 GN-604 接线板 | 公牛/BULLGN-604 | 个 | 2.00 | 69 | 138 |
| 3 | 三青 26876 美纹纸胶带 | 三青26876 | 卷 | 30.00 | 1 | 30 |
| 4 | 高端 /techa明印 T-TN2325H粉盒高容HL-2260/2260D/2560 | 高端/TechATN-2325 | 个 | 2.00 | 155 | 310 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘丽玲
联系电话: 0000
传真:
地址: ****区**路121号(日化综合楼二楼)
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: