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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2985
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30040 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 9.0 | 得力/deli\30040 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7102 胶棒 | 2 | 2.4 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18246-05 多功能插座 | 3 | 150.0 | 得力/deli\18246-05 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |