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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4450
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 L305 一次性杯子 | 50 | 400.0 | 齐心/Comix\L305 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 63107 文件夹/拉杆夹大 | 20 | 60.0 | 得力/deli\63107 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 K-35 中性笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 4 | 庄太太 ZTT-ST-04 垃圾袋/红色垃圾袋 | 15 | 150.0 | 庄太太\ZTT-ST-04 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 纸巾维达卷纸手纸家用纸巾有芯筒纸卫生纸 浅蓝色 | 6 | 2088.0 | 维达/Vinda\维达卷纸 | 验收通过 | |
| 6 | 赛兄纳弟 党徽 | 30 | 60.0 | 赛兄纳弟\0004 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |