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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4619
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 18501 普通干电池 | 2 | 20.0 | 得力/deli\18501 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7283 修正液/修正带/修正贴 | 1 | 3.0 | 得力/deli\7283 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 T100 电话机(有绳/无绳/网络) | 1 | 55.0 | 齐心/Comix\T100 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 1526ES 电子计算器 | 1 | 32.0 | 得力/deli\1526ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 18205 电源插座 | 1 | 45.0 | 得力/deli\18205 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7653 软面抄学生用笔记本 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7653 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 L101 垃圾袋 | 10 | 45.0 | 齐心/Comix\L101 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |