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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N564********2515001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 多瑙河 A4 75g 打印/复印纸 | 得力/deli多瑙河 A4 75g | 箱 | 6.00 | 230 | 1380 |
| 2 | 清风 241-3C 电脑连打纸 压感纸 办公设备/耗材 > 办公用纸 > 电脑连打纸 | 清风/qingfeng241-3C | 包 | 2.00 | 95 | 190 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 麦迪乃姆﹒阿卜杜外力
联系电话: 156****3227
传真:
地址: **市伊犁河路街道阿合买提**路7巷1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: