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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5438
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7092 胶棒 | 73 | 219.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7157 100张便利贴76*100mm | 20 | 50.0 | 得力/deli\7157 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM94740B 文件筐【单个装】 | 18 | 450.0 | 晨光/M G\ADM94740B | 验收通过 | |
| 4 | 奥文 4K 素描纸 | 12 | 120.0 | 奥文\4K | 验收通过 | |
| 5 | 易利丰 4k-230g 卡纸 | 1050 | 735.0 | 易利丰/elifo\4k-230g | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |