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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M010********00010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 PP402-10 档案袋 | 得力/deliPP402-10 | 只 | 2.00 | 12 | 24 |
| 2 | 公牛 GN-109K 公牛/BULL GN-109K 多功能插座 | 公牛/BULLGN-109K | 个 | 3.00 | 48 | 144 |
| 3 | 公牛 GN-109K 公牛/BULL GN-109K 多功能插座 | 公牛/BULLGN-109K | 个 | 1.00 | 58 | 58 |
| 4 | 南孚 5号电池 南孚 5号电池 南孚 5号电池/ 南孚 5号1.5V 聚能环碱性 电池 2节/卡 (单位:卡)普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 对 | 10.00 | 5 | 50 |
| 5 | 齐心 B2805 美工刀 大号18mm 红 单位:把 | 齐心/ComixB2805 | 把 | 1.00 | 3.5 | 3.5 |
| 6 | 晨光 AWG97003 晨光 M&G 液体胶水 AWG97003 125ml/支 | 晨光/M GAWG97003 | 件 | 20.00 | 3.5 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈凌
联系电话: ****079****
传真:
地址: 厚德路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区厚德路93号2栋柴间
附件信息: