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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********590********2026000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S01 0.5mm经典办公按动中性笔 黑色 12支/盒 | 得力/deliS01, | 盒 | 1.00 | 19.9 | 19.9 |
| 2 | 晨光 可打印三好学生奖状 8k-50张/无字/加厚 | 晨光/M G8K, | 包 | 10.00 | 22.8 | 228 |
| 3 | 得力 5622 35mmA4塑料档案盒 蓝 | 得力/deli5622, | 个 | 75.00 | 9.2 | 690 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘培琴
联系电话: 139****6820
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: