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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7460
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 2839 整理箱 | 3 | 345.0 | 茶花\2839 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 HC-75 齐心 HC-75 档案盒 | 10 | 180.0 | 齐心/Comix\HC-75 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0013 加厚订书钉 | 10 | 30.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 XCA001 湿巾 | 10 | 45.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\XCA001 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B3636 装订用品票夹/ 长尾夹 6# 15mm 60只/筒配 单位:筒 | 5 | 47.5 | 齐心/Comix\B3636 | 验收通过 | |
| 6 | 越茂 衣帽架 晾衣架 | 1 | 199.0 | 越茂\P5039DBR-JS | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS91627 晨光/M G 文具12#订书机 360度摇头订书器 商务型耐用办公用品 黑色单个装ABS91627 | 2 | 29.0 | 晨光/M G\ABS91627 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 书报架/展示架9294台卡 | 100 | 1350.0 | 得力/deli\9294 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |