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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9020
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 香蕉 DVD-R 光盘 50片/盒 | 5 | 475.0 | 香蕉\DVD-R | 验收通过 | |
| 2 | 博文 530 记事本 | 30 | 750.0 | 博文/bowen\530 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7093 固体胶棒 高粘度PVP固体胶水 36g/支 12支装 | 2 | 120.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 4 | 无力 A4 封面纸 标书封面硬厚手工卡纸 | 5 | 150.0 | 无力\A4 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 18262-10 电源插座_8组_10米_PVC袋装(白)(只) | 2 | 194.0 | 得力/deli\18262-10 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号电池2粒装 碱性普通干电池 | 60 | 300.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9181 文件篮(黑)(只) | 5 | 290.0 | 得力/deli\9181 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 18817 背心式垃圾袋 | 100 | 600.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5664-75 档案盒-背宽75MM(蓝)(个) | 10 | 179.0 | 得力/deli\5664-75 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3192 会议记录本(黑)(本) | 30 | 585.0 | 得力/deli\3192 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 3723 U盘16G(白色)(只) | 5 | 290.0 | 得力/deli\3723 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8554 票夹4#(混)(48只/筒) | 5 | 120.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |