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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********475********2026000001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6600 中性笔 | 得力/deli6600, | 支 | 24.00 | 0.85 | 20.4 |
| 2 | 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21553, | 包 | 10.00 | 3 | 30 |
| 3 | 得力 0231 取钉器 | 得力/deli0231, | 个 | 2.00 | 3 | 6 |
| 4 | 得力 7540 橡皮擦 | 得力/deli7540, | 块 | 1.00 | 1 | 1 |
| 5 | 得力 837 电子计算器 | 得力/deli837, | 台 | 2.00 | 15 | 30 |
| 6 | 得力 1526ES 电子计算器 | 得力/deli1526ES, | 台 | 1.00 | 30 | 30 |
| 7 | 天章 胶带60mm*200y*50um 胶带/胶纸/胶条 | 天章/TANGO胶带60mm*200y*50um, | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 8 | 绿文 838 档案盒 | 绿文838, | 个 | 5.00 | 7 | 35 |
| 9 | 绿文 838 档案盒 | 绿文838, | 个 | 5.00 | 6 | 30 |
| 10 | 绿文 838 档案盒 | 绿文838, | 个 | 10.00 | 11 | 110 |
| 11 | 绿文 838 档案盒 | 绿文838, | 个 | 20.00 | 9 | 180 |
| 12 | 绿文 2.5CM 报告夹 | 绿文2.5CM, | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
| 13 | 绿文 1.5CM 报告夹 | 绿文1.5CM, | 个 | 10.00 | 1 | 10 |
| 14 | 绿文 1CM 报告夹 | 绿文1CM, | 个 | 10.00 | 0.7 | 7 |
| 15 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018, | 盒 | 3.00 | 1.8 | 5.4 |
| 16 | 得力 0314 订书机 | 得力/deli0314, | 台 | 1.00 | 20 | 20 |
| 17 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 3.00 | 1.5 | 4.5 |
| 18 | 得力 8551ES 长尾夹 | 得力/deli8551ES, | 盒 | 4.00 | 15 | 60 |
| 19 | 得力 8552ES 长尾夹 | 得力/deli8552ES, | 盒 | 1.00 | 18 | 18 |
| 20 | 得力 8554ES 长尾夹 | 得力/deli8554ES, | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 21 | 得力 8556ES 长尾夹 | 得力/deli8556ES, | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 彭开梅
联系电话: 189****3076
传真:
地址: **省**县八弓镇金穗路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: