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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 S201 有线鼠标 | 联想/lenovoS201 | 件 | 1.00 | 25 | 25 |
| 2 | 星空 香薰-6 香薰/香囊 | 星空香薰-6 | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 3 | 塑料锹 锹 | 无品牌塑料锹 | 把 | 15.00 | 15 | 225 |
| 4 | 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂 | 威猛先生/Mr Muscle洁厕液500g | 瓶 | 20.00 | 6 | 120 |
| 5 | 南孚 5号/7号 蓄电池 | 南孚/NANFU5号/7号 | 节 | 1.00 | 150 | 150 |
| 6 | 晨光 ARPM2001B 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M GARPM2001B | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 7 | 爱家 无型号 室内除臭/芳香用品 喷香机 | 爱家/aijia无型号 | 组 | 2.00 | 40 | 80 |
| 8 | 其他 清洁保护品 手套 | 无品牌其他 | 件 | 2.00 | 12 | 24 |
| 9 | 得力 8735 白板 | 得力/deli8735 | 块 | 1.00 | 95 | 95 |
| 10 | 得力 8559 票夹/长尾夹 | 得力/deli8559 | 盒 | 4.00 | 18 | 72 |
| 11 | 利尔康 84消毒液 家居消毒液 | 利尔康/LIRCON84消毒液 | 瓶 | 30.00 | 3 | 90 |
| 12 | 会议本 日记本 | 无品牌会议本 | 本 | 12.00 | 25 | 300 |
| 13 | 得力 0328 订书机旋转 | 得力/deli0328 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 14 | 齐心 AP-30 档案盒 | 齐心/ComixAP-30 | 个 | 110.00 | 9 | 990 |
| 15 | 晨光 B5 日记本 | 晨光/M GB5 | 本 | 50.00 | 6 | 300 |
| 16 | 得力 0468 订书钉 | 得力/deli0468 | 盒 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 17 | 南孚 1号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU1号 | 节 | 7.00 | 10 | 70 |
| 18 | 齐心 B3690 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3690 | 盒 | 4.00 | 28 | 112 |
| 19 | 南孚 7号 蓄电池 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵轩
联系电话: 131****1116
传真:
地址: **县文化西路12-2
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: