开启全网商机
登录/注册
| 项目名称 | ****内部审计服务采购项目 |
| 采购人 | **** |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 项目实施地行政区划 | **市**区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | 管理和决策咨询 |
| 服务内容 | 对我中心 2026年1月至2027年12月经济事项开展内部审计(共2年),要求每月10日前安排2-3名****中心各项业务进行跟踪审计,指导中心完善财务管理制度和财务核算体系,检查中心收支中存在的问题,及时提出改进建议并督促完成整改,形成内审报告及编制内审工作底稿,提供经济业务方面的法律、法规及相关政策的咨询服务。为中心的经济活动进行评估,提出风险控制建议,提出具有较强指导性的整改意见,形成正式的内审检查报告。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
| 其他要求说明 | 1.资质要求:具有企业独立法人资质,取得合法有效的营业执照(经营范围含审计业务相关营业范围),熟悉相关业务知识**策法规,工作积极认真负责。 2.服务要求:(1)中介单位应明确审核服务人,中标后提供审核人员名单,其中包括人员姓名、资格证书复印件,联系电话(以上材料均应加盖中介单位公章)。原则上审核人员一经确定不得更换,若因特殊原因必须更换的需书面向委托人提出申请并征得同意。(2)中介机构应配合委托人每月相关经济活动等项目的相关咨询、业务指导等服务,审核报告12个月提交一次。 |
| 服务时限及说明 | 对中心2026年1月至2027年12月经济事项开展内部审计(共2年)。 |
| 合同签订时限及说明 | 合同签订后3个工作日开始内审服务至服务期结束。 |
| 服务金额 | ¥24000.00元 |
| 金额说明 | 包干价12000元/年,共计24000元。 |
| 选取方式 | 择优+直选 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2026-01-14 09:00:00 |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | ****() |
| 监督举报电话 | |
| 备注 | 无 |
| 采购需求书下载 | ****内部审计服务中介采购说明.pdf |