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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5102
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 18700 跳绳 | 40 | 640.0 | 得力/deli\18700 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 19 | 19.0 | 晨光/M G\AXP96409 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APY1EK78 PU/PVC笔记本 | 50 | 750.0 | 晨光/M G\APY1EK78 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYYGK71 单据/收据/凭证 | 3 | 60.0 | 晨光/M G\APYYGK71 | 验收通过 | |
| 5 | 浩立兴 课业本/教学用本 | 70 | 350.0 | 浩立兴\听课记录本 | 验收通过 | |
| 6 | 兄弟 TN-2425 粉盒 | 7 | 1295.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2425 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5626ES 档案盒 | 16 | 224.0 | 得力/deli\5626ES | 验收通过 | |
| 8 | 分页纸/索引纸 | 600 | 300.0 | 无品牌\A4纸 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0333 订书机 | 8 | 208.0 | 得力/deli\0333 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 42 | 504.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 12 | 216.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 12 | 闪迪 CZ73 U盘 | 42 | 2730.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0368 订书机 | 8 | 256.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |