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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB173****20261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 亚信 装订线材/锥子 | 亚信锥子 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 2 | 斯图 装订线材 | 斯图装订线 | 卷 | 6.00 | 5 | 30 |
| 3 | 得力 S555 油漆笔 记号笔 单支 | 得力/deliS555 | 支 | 2.00 | 2 | 4 |
| 4 | 三益档案 2933 档案盒 | 三益档案/SANISY2933 | 件 | 2.00 | 50 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 任瑞
联系电话: 151****8702
传真:
地址: **县文化西路17号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: