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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2026000207
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙然 MR-5273 洗车桶 加厚耐用塑料水桶手提式23L | 妙然MR-5273, | 个 | 1.00 | 18 | 18 |
| 2 | 晨光 AGPA1701 中性笔 | 晨光/M GAGPA1701, | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 3 | 得力 22260 笔记本 | 得力/deli22260, | 本 | 1.00 | 23 | 23 |
| 4 | 得力 5681 档案盒 | 得力/deli5681, | 个 | 20.00 | 6 | 120 |
| 5 | 得力 9863 ** | 得力/deli9863, | 个 | 12.00 | 7 | 84 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 范华林
联系电话: 182****0431
传真:
地址: **省**县南寨镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: