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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5384
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 弘都 A5-040 软面抄 | 500 | 500.0 | 弘都\A5-040 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 LR03-2B 七号碱性电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 3 | 得力 FB540 学生用笔记本 | 395 | 1580.0 | 得力/deli\FB540 | 验收通过 | |
| 4 | 德仕通 8K 奖状 | 20 | 320.0 | 德仕通/DSTON\8K | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6600ES 中性笔 | 96 | 1152.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 24829 A4奖状纸 | 2000 | 400.0 | 得力/deli\24829 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |