邵东市人民医院关于胶水的湖南乐采网超采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年01月09日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****5440

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年1月9日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7091 胶水(固体) 576 2592.0 得力/deli\7091 验收通过
2 得力 33582 钢笔 中性笔 2880 5184.0 得力/deli\33582 验收通过
3 公牛 排插/全长3米 50 2900.0 公牛/BULL\GN-109K 验收通过
4 晨光 ADM94856 文件袋 600 1032.0 晨光/M G\ADM94856 验收通过
5 得力 0280 订书机 48 1152.0 得力/deli\0280 验收通过
6 得力 TP541 票夹/长尾夹4号 480 6240.0 得力/deli\TP541 验收通过
7 无型号 卷筒纸 600 6000.0 无品牌\无型号 验收通过
8 布罩 20 1000.0 无品牌\无型号 验收通过
9 绑带 100 1500.0 无品牌\无型号 验收通过
10 绑带 80 1600.0 无品牌\无型号 验收通过
11 袍子 100 7000.0 无品牌\无型号 验收通过
12 得力 DL-1541Z 专用计算器 计算器 40 2360.0 得力/deli\DL-1541Z 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 袁月红





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