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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M010********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 条码扫描枪配件 | 得力/deli14952w | 套 | 2.00 | 220 | 440 |
| 2 | 绿联 10328 连接线/连接器/转换器 | 绿联/Ugreen10328 | 根 | 2.00 | 15 | 30 |
| 3 | 柯尼卡美能达 TN223K 粉盒 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN223K | 个 | 2.00 | 280 | 560 |
| 4 | 奔图 PD-206 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumPD-206 | 个 | 2.00 | 150 | 300 |
| 5 | 得力 珊瑚海A4 70g 复印纸 500张*8包一箱 | 得力/deli珊瑚海 A4 70g | 箱 | 6.00 | 160 | 960 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李沙
联系电话: ****029****
传真:
地址: **市**区罗坊镇北岗街
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区胜****广场A9号
附件信息: