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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7342
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 YS-04 便利贴 | 8 | 24.0 | 晨光/M G\YS-04 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM95292 四联带笔筒收纳桌面文件框 单个装 | 1 | 32.0 | 晨光/M G\ADM95292 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7093 固体胶棒 高粘度PVP固体胶水 36g/支 12支装 | 1 | 60.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 4 | 无力 A4 封面纸 标书封面硬厚手工卡纸 | 5 | 100.0 | 无力\A4 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 18262-10 电源插座_8组_10米_PVC袋装(白)(只) | 2 | 198.0 | 得力/deli\18262-10 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号电池2粒装 碱性普通干电池 | 21 | 105.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0468 省力 订书机 (单位:台) | 1 | 25.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |