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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********26402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 358009 拆信刀/切纸刀 剪刀/把 | 得力/deli358009 | 把 | 10.00 | 15 | 150 |
| 2 | 西码 6697 财务证明用品 出库单/本 | 西码6697 | 本 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 3 | 80*120cm 星爸 80120 编织布/袋/蛇皮袋/个 | 星爸80*120cm | 个 | 10.00 | 1 | 10 |
| 4 | 蓝泰士 6875 其它机械五金 网格带轮展架/套 | 蓝泰士6875 | 套 | 4.00 | 350 | 1400 |
| 5 | 蒙玛特 MSCH1201 丙烯颜料/瓶 | 蒙玛特MSCH1201 | 瓶 | 14.00 | 30 | 420 |
| 6 | 得力 8012 收缩机 切纸机/台 | 得力/deli8012 | 台 | 1.00 | 160 | 160 |
| 7 | 安赛瑞 50kg/包 25606 安赛瑞 50kg/袋 25606 多用途清洁剂 清雪剂环保型融雪剂/袋 | 安赛瑞50kg/包 25606 | 袋 | 2.00 | 70 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹银辉
联系电话: 135****0152
传真:
地址: ****(**西路27号)
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: