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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****在线询价馆项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********972********2026000001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 电源插座 | 公牛/bull109K5米 | 个 | 3.00 | 56.6 | 169.8 |
| 2 | 洗手液 | 威露士/walch525ml | 瓶 | 30.00 | 11 | 330 |
| 3 | 电源插座 | 公牛/bull109K3米 | 个 | 3.00 | 46.6 | 139.8 |
| 4 | 起钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 5.00 | 1.77 | 8.85 |
| 5 | 电子计算器 | 得力/deli1654 | 个 | 5.00 | 27 | 135 |
| 6 | U盘 | 闪迪/sandiskCZ73 32G | 只 | 3.00 | 50 | 150 |
| 7 | 单据/收据/凭证 | 晨光/m g9394 领料单三联 | 本 | 10.00 | 1.29 | 12.9 |
| 8 | 橡皮筋 | 晨光/m gASC99333 | 盒 | 5.00 | 3.8 | 19 |
| 9 | 普通干电池 | 南孚/nanfu5号 | 盒 | 2.00 | 76 | 152 |
| 10 | 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 瓶 | 10.00 | 6.6 | 66 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 申女士
联系电话: 185****3253
传真:
地址: 桃林路1号测绘大厦15-18楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: