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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3620X****201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M GK-35(12支盒装) | 支 | 20.00 | 25 | 500 |
| 2 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G风速Q7 | 支 | 30.00 | 12 | 360 |
| 3 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 板 | 3.00 | 6 | 18 |
| 4 | 南孚 聚能环4代5号 普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环4代5号 | 板 | 3.00 | 6 | 18 |
| 5 | 得力 50167 板擦 | 得力/deli50167 | 个 | 4.00 | 6 | 24 |
| 6 | 宝克 MP3901 白板笔 | 宝克/BaokeMP3901 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
| 7 | 得力 33050 笔记本 | 得力/deli33050 | 本 | 5.00 | 35 | 175 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王刚
联系电话: 185****3056
传真:
地址: 公****花园北侧777号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: