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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:买买提力﹒买吐送
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653226
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县奥依托格拉克乡
采购单位联系人和联系方式:买买提力﹒买吐送:187****9454
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****97263
采购单位预算编码:123002
三、成交信息
成交日期:2026年1月9日
总成交金额(元):9980 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区和****商贸城出租房 | 9980.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 尖兵复印纸 70g 纸板 A3纸 | 尖兵复印纸/jianbing | 70g | 10 | 200.0 | 2000.0 | |
| 2 | 尖兵 70g 纸板 复印纸/A4纸 | 尖兵 | 70g | 15 | 200.0 | 3000.0 | |
| 3 | 西玛 出库单. 财务证明用品 出入库单/出库单/入库单 | 西玛/simaa | 出库单. | 15 | 8.0 | 120.0 | |
| 4 | 西玛 出库单. 财务证明用品 出入库单/出库单/入库单 | 西玛/simaa | 出库单. | 15 | 8.0 | 120.0 | |
| 5 | 晨光 奖状/证书 奖状 | 晨光/M G | 奖状 | 300 | 0.5 | 150.0 | |
| 6 | 微力达 家居饰品 拖把 | 微力达/vileda | 拖把 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 7 | 公牛 电工胶布 工业胶带 电胶布 | 公牛/BULL | 电工胶布 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 8 | 蒙玛特 画刷 丙烯颜料 颜料刷子(排笔) | 蒙玛特 | 画刷 | 15 | 35.0 | 525.0 | |
| 9 | 得力 胶带 胶布 | 得力/deli | 30932 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
| 10 | 玛丽 彩纸 | 玛丽 | 彩纸 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 11 | 科星 光盘 | 科星 | 光盘 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
| 12 | 梅花 锁子 | 梅花 | 挂锁 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 13 | 妙洁 垃圾袋 塑料袋 | 妙洁/magic | 60*80 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
| 14 | 妙洁 钢丝球 清洁球 | 妙洁/magic | MJ665 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
| 15 | 得力/deli 泡沫胶 双面海绵胶 | 得力/deli | 30416 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 16 | 得力/deli 7580荣誉证书(载誉)(红) | 得力/deli | 7580 | 45 | 15.0 | 675.0 | |
| 17 | 丙烯颜料300ml | 青竹画材/Chinjoo | 062 | 40 | 25.0 | 1000.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: