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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********26202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 尖兵复印纸 70g 纸板 A3纸 | 尖兵复印纸/jianbing70g | 箱 | 10.00 | 200 | 2000 |
| 2 | 尖兵 70g 纸板 复印纸/A4纸 | 尖兵70g | 箱 | 15.00 | 200 | 3000 |
| 3 | 西玛 出库单. 财务证明用品 出入库单/出库单/入库单 | 西玛/simaa出库单. | 本 | 15.00 | 8 | 120 |
| 4 | 西玛 出库单. 财务证明用品 出入库单/出库单/入库单 | 西玛/simaa出库单. | 本 | 15.00 | 8 | 120 |
| 5 | 晨光 奖状/证书 奖状 | 晨光/M G奖状 | 张 | 300.00 | 0.5 | 150 |
| 6 | 微力达 家居饰品 拖把 | 微力达/vileda拖把 | 套 | 20.00 | 15 | 300 |
| 7 | 公牛 电工胶布 工业胶带 电胶布 | 公牛/BULL电工胶布 | 个 | 30.00 | 3 | 90 |
| 8 | 蒙玛特 画刷 丙烯颜料 颜料刷子(排笔) | 蒙玛特画刷 | 套 | 15.00 | 35 | 525 |
| 9 | 得力 胶带 胶布 | 得力/deli30932 | 个 | 15.00 | 10 | 150 |
| 10 | 玛丽 彩纸 | 玛丽彩纸 | 包 | 20.00 | 15 | 300 |
| 11 | 科星 光盘 | 科星光盘 | 件 | 2.00 | 150 | 300 |
| 12 | 梅花 锁子 | 梅花挂锁 | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
| 13 | 妙洁 垃圾袋 塑料袋 | 妙洁/magic60*80 | 包 | 10.00 | 22 | 220 |
| 14 | 妙洁 钢丝球 清洁球 | 妙洁/magicMJ665 | 包 | 30.00 | 6 | 180 |
| 15 | 得力/deli 泡沫胶 双面海绵胶 | 得力/deli30416 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
| 16 | 得力/deli 7580荣誉证书(载誉)(红) | 得力/deli7580 | 本 | 45.00 | 15 | 675 |
| 17 | 丙烯颜料300ml | 青竹画材/Chinjoo062 | 瓶 | 40.00 | 25 | 1000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 买买提力﹒买吐送
联系电话: 187****9454
传真:
地址: **县奥依托格拉克乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: