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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:叶尔江
项目联系电话:189****5627
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654226
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**维吾尔自治区**地区和****县政府综合办公楼11楼
采购单位联系人和联系方式:叶尔江:189****5627
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****80128
采购单位预算编码:200010
三、成交信息
成交日期:2026年1月9日
总成交金额(元):2854 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****和布克****公司 | **维吾尔自治区**地区赛尔东街南侧三区 | 2854.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 S143 办公中性笔0.7mm子弹头大容量中性笔 12支/盒 | 得力/deli | S143 | 5 | 42.0 | 210.0 | |
| 2 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli | 9040 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 3 | 索尼 DVD-R 光盘 | 索尼/Sony | DVD-R | 1 | 250.0 | 250.0 | |
| 4 | 得力 22800 笔记本 | 得力/deli | 22800 | 30 | 35.0 | 1050.0 | |
| 5 | 晨光 ADM95098 拉杆夹 | 晨光/M G | ADM95098 | 10 | 21.0 | 210.0 | |
| 6 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli | 5617 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 7 | 得力 0371 得力 0371 省力订书机 (单位:台) 混色 | 得力/deli | 0371 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 8 | TOUCH FISH A4彩纸卡纸彩色折纸a4儿童手工彩色纸手工纸硬卡纸黑白卡纸复印纸打印纸 A4 80克20色混装 彩纸100张 | TOUCH FISH | 02321 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 9 | 得力0213不锈钢厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 得力/deli | 0213 | 30 | 11.3 | 339.0 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: