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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26409
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 京东京造 纸袋纸/杯纸 纸杯一次性杯子 加厚食品级竹纤维商务家用水杯230ml | 京东京造230ml | 包 | 2.00 | 7 | 14 |
| 2 | 得力 7518 账册封面 delli 复印纸A4-80g-8包 | 得力/deli7518 | 件 | 2.00 | 200 | 400 |
| 3 | 天威 TN223K PrintRite粉盒 适用柯尼卡美能达C226粉盒大容量27000页 | 天威/PRINT-RITETN223K | 盒 | 1.00 | 160 | 160 |
| 4 | 清华同方 CD-R 光盘 刻录碟片 长120mm;宽120mm;高92mm | 清华同方CD-R | 盒 | 2.00 | 150 | 300 |
| 5 | 齐心 Q310-1 齐心 大容量装30张纸透明报告夹A4抽杆夹试卷拉杆夹文件夹轻便夹 | 齐心/ComixQ310-1 | 只 | 10.00 | 1 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****国保大队
联系电话: 153****7675
传真:
地址: **伊犁州**县团结路东二巷
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: