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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M010********00008
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 莱盛 2040 墨粉/碳粉 | 莱盛/Laser2040 | 瓶 | 3.00 | 80 | 240 |
| 2 | 格之格 NT-CH540FBKplus+ 粉盒 | 格之格NT-CH540FBKplus+ | 套 | 1.00 | 617 | 617 |
| 3 | 蓝鸟 70克 A4 500页/包(整箱销售 8包/箱) 打印/复印纸 | 蓝鸟/BUBIRD70克 A4 500页/包(整箱销售 8包/箱) | 箱 | 2.00 | 185 | 370 |
| 4 | 啄木鸟 DVD - RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD - RW | 盒 | 2.00 | 59 | 118 |
| 5 | 联想 LT2451 墨粉/碳粉 | 联想/lenovoLT2451 | 支 | 2.00 | 270 | 540 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄佳
联系电话: 792****29422
传真:
地址: **县**龙兴路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市****花园5棟28号
附件信息: