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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8195
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年1月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富光 YS1018-500-304 车载保温壶 | 1 | 129.0 | 富光\YS1018-500-304 | 验收通过 | |
| 2 | 透明文件架 | 24 | 300.0 | 无品牌\透明文件架 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 V2239-B 抽纸 | 5 | 740.0 | 维达/Vinda\V2239-B | 验收通过 | |
| 4 | 擦手纸 | 4 | 540.0 | 无品牌\擦手纸 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7092 固体胶 | 5 | 140.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 6 | 便签贴 便签贴 | 22 | 143.0 | 无品牌\便签贴 | 验收通过 | |
| 7 | 计算器 | 10 | 295.0 | 无品牌\计 算 器 | 验收通过 | |
| 8 | A4复印纸70g | 10 | 1890.0 | 无品牌\A4复印纸70g | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |