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根据《中华人民**国审计法》第十八条的规定,****审计局派出审计组对****(以下简称黄家镇)2024年度财政决算及其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
黄家镇2024年公共预算财政收入3534.92万元,当年支出3534.92万元。
二、审计发现的主要问题
1.培训费决算编制不准确。
2.存量资金未及时清理上缴21240元。
3.未用公务卡支付电费等支出56940.4元。
4.未及时清退保证金。
5.部分内控制度未及时修订完善。
6.应计未计固定资产273120元。
7.固定资产信息系统登记不规范。
8.固定资产未按月计提折旧。
三、审计处理及整改情况
对审计发现的问题,****审计局已依法出具了审计报告,下达了审计决定书,提出了审计建议。黄家镇正在积极整改,具体整改情况由其向社会公告。