芜湖职业技术学院关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年01月09日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****6700

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年1月9日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7601 便签本/便条纸/N次贴 2 17.0 得力/deli\7601 验收通过
2 得力 平板电脑配件 2 30.0 得力/deli\83004 验收通过
3 得力 779 电话机(有绳/无绳/网络) 1 85.0 得力/deli\779 验收通过
4 得力 7757 A4 80g 浅红色粉色彩纸复印纸 500张/包 7757-A4-500卡纸 5 175.0 得力/deli\7757 验收通过
5 ** SM-3192 保温壶 1 89.0 **\SM-3192 验收通过
6 南孚 南孚电池5号碱性电池 20 60.0 南孚/NANFU\LR6 验收通过
7 得力 1512 12位显示语音桌面计算器电子计算器 1 23.0 得力/deli\1512 验收通过
8 得力 0018 3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 别针/回形针/大头针 10 16.0 得力/deli\0018 验收通过
9 公牛 GN-606 多功能插座 1 35.0 公牛/BULL\GN-606 验收通过
10 得力 2043 美工刀 2 18.0 得力/deli\2043 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 陈舒敏





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