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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1253
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力(deli) 3724 刻录碟片记录式DVD光盘 刻录盘 筒装50片 | 1 | 90.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 2 | 得力(deli)5只A4加宽加厚15mm拉杆夹 透明抽杆文件夹报告夹 | 50 | 400.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪(SanDisk)128GB USB3.1 U盘 CZ74酷奂银色 金属外壳 | 6 | 624.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ74-128G-Z46 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印CS005擦手纸抽取式纸巾20包200抽酒店商用抹手纸 | 7 | 840.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\CS005 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 得力(deli)24只32mm彩色长尾夹票夹 3#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 8553ES | 17 | 136.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力(deli) S01 中性笔 | 39 | 894.66 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |