开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9884
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年1月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 浙普 硒鼓 | 9 | 612.0 | 浙普\硒鼓 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7373 A3复印纸 | 10 | 1780.0 | 得力/deli\7373 | 验收通过 | |
| 3 | 擦手纸 | 7 | 1155.0 | 无品牌\擦手纸 | 验收通过 | |
| 4 | 档案盒 | 30 | 465.0 | 无品牌\档案盒 | 验收通过 | |
| 5 | 平板拖把 | 8 | 284.0 | 无品牌\拖把 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 长尾夹 | 20 | 277.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |