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一、 *采购人名称:****
二、 *履约供应商名称:****
三、 *采购项目编号:****
四、 *合同编号:****8383
五、 *验收单位:****
六、 *验收日期:2026年1月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 国产 收纳凳 | 50 | 1100.0 | 国产\加厚塑料凳 | 验收通过 | |
| 2 | 折纸/手工纸 | 100 | 1200.0 | 其他家\手工折纸 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS92732 票夹/长尾夹 | 45 | 900.0 | 晨光/M G\ABS92732 | 验收通过 | |
| 4 | HD 其他 分页纸/索引纸 | 500 | 1000.0 | HD\其他 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 ACP901R1 马克笔 | 120 | 4560.0 | 得力/deli\ACP901R1 | 验收通过 | |
| 6 | 远生 2006 文件座/文件架/文件框 | 60 | 1140.0 | 远生\2006 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 551****8604 打印/复印纸 | 10 | 900.0 | 晨光/M G\551****8604 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 B13 服装类,鞋类双肩包 学生书包 | 50 | 2750.0 | 得力/deli\B13 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9795 桌面文件柜 | 20 | 2160.0 | 得力/deli\9795 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7302 胶水 | 60 | 1680.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 11 | 马利 国画颜料 | 50 | 1400.0 | 马利/Marie's\E1302 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 74290 文房四宝 | 100 | 2800.0 | 得力/deli\74290 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |