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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0555
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年1月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 得力 信纸 3427信纸 介绍信 | 1 | 8.0 | 得力/deli\信纸 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5611 得力/deli 5611无酸牛皮纸档案盒A4/10只/40mm | 5 | 175.0 | 得力/deli\5611 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 25K笔记本 活页本 | 2 | 56.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 标贴 YT-11 不干胶贴 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\YT-11 | 验收通过 | |
| 5 | 知绿源 套装 扫把簸箕套装 | 1 | 24.0 | 知绿源\套装 | 验收通过 | |
| 6 | 科朗 230克 皮纹纸 封面纸 A4 | 2 | 44.0 | 科朗\230克 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5683 资料文件盒档案盒 55mm | 30 | 240.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9584 垃圾袋 | 50 | 150.0 | 得力/deli\9584 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 口罩 | 50 | 25.0 | 得力/deli\19380 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5612 得力/deli 得力5612无酸牛皮纸档案盒 | 15 | 60.0 | 得力/deli\5612 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 签字笔 S36中性笔 | 4 | 96.0 | 得力/deli\S36 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 文件夹 33295文件夹 文件管理 | 10 | 75.0 | 得力/deli\33295 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 复印纸 A4复印纸整箱 | 2 | 340.0 | 得力/deli\复印纸 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |