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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********263
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 德东 雪铲 锨 | 德东雪铲 | 把 | 5.00 | 30 | 150 |
| 2 | 捷诺立 铁锹 锹 | 捷诺立/JNL铁锹 | 把 | 5.00 | 20 | 100 |
| 3 | 心相印 湿巾 | 心相印/Mind Act Upon Mind心相印 | 包 | 10.00 | 8 | 80 |
| 4 | 子弹头 TS-008 电源插座 | 子弹头TS-008 | 个 | 5.00 | 28 | 140 |
| 5 | 太太乐 扫把簸箕组合 扫把 | 太太乐扫把簸箕组合 | 套 | 5.00 | 25 | 125 |
| 6 | 舒肤佳/safeguard 108g) 香皂 | 舒肤佳/safeguard108g(红石榴+矿物+甜橙) | 件 | 98.00 | 4 | 392 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 祁永霞
联系电话: 137****6999
传真:
地址: 天**街099号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: